По плану предусмотрена проверка на тему: Аудит хранения касс документов отделений
никак не могу понять откуда начинать, есть предыдущий акт на эту тему, но там как-бы не по теме, и фактически аудитор никакие документы в глаза не видывал.
Взяла документы дня по валюте, роюсь в папке, ну вижу квитанции, реестры и проч.
Никак не могу понять, что же мне делать-то надо

Может кто надоумит? Спасибо.